12月份的帐做完了在检查11月份的帳时发现错误,但是11月份已经完成了凭证复核、凭证记账、月末结转那应该怎样才能改11月份的帐呢?... 12月份的帐做完了在检查11月份的帐時发现错误,但是11月份已经完成了凭证复核、凭证记账、月末结转那应该怎样才能改11月份的帐呢?
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把12和11月全部反结账反记账 把要修改的凭证取消审核然后修改就行了
如果设计到了收入支出科目的话就把結转的凭证删掉 修改以后重新结转
总帐-期末-结账-11月份-CTRL+SHIFT+F6在进行反记账:总帐-期末-对账-11月份-CTRL+H,再取消审核(注意用审核人的身份)再去填制凭证界面找到对应的凭证就可以改了。
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